淮北市人民医院2017年单位决算

浏览次数:作者:wangy信息来源: 淮北市人民医院发布时间:2018-01-25 11:59

2017年度,我院紧紧围绕《淮北市人民医院工作重点》、《2017年度下半年医院十项重点工作》、《医院管理促进年活动实施方案》为抓手,以三甲复审为契机,认真组织开展医院各项管理活动。制定和完善各项财务管理制度并严格执行。合理安排资金,保证医院正常工作开展。在财务支出上以厉行节约,杜绝浪费为原则,规范财务工作,有效提高资金的使用效率。为保障国有资产的保值增值,将医院的货币资金采用7日存款、协定存款、三个月定期存款等灵活多样的形式进行管理,将大额应付货款以半年期应付票据的方式支付,2017 年度共为医院取得利息收入247. 16万元。严格公用经费的使用和管理;重大财务收支集体讨论;杜绝乱收费,乱开支现象;杜绝违规行为。完善报销签字程序,充分发挥“参与、监督、服务”职能,以耗材管理为重点,全面落实成本管理,加强会计基础工作,充分发挥财务管理在医院经济管理中的核心作用,较好地完成了各项工作任务,本年度较好地完成了全年财务管理、会计监督、绩效工资核算等各项工作。

年末在职职工1559人,离退休人员29人(385 人已转社保),编制床位1327张,实际开放床位1292张。

医院主要财务指标情况: 2017 年全年总收入56932. 09万元:其中财政拨款1646. 99万元;全年总支出54601. 63万元: 本期结余2296. 14万元,全部转入事业基金。2017年决算中,一般公共预算基本支出拨款1282.3万元,其中88万元用于职工公积金,1194.3万元用于在职职工人员工资;一般公共预算项目拨款280万,支出151.86万元,用于公立医院事业发展支出。

收入支出决算总表
财决01表
编制单位:淮北市人民医院 2017年度 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
栏次   1 2 3 栏次   4 5 6 栏次   7 8 9
一、财政拨款收入 1 12,823,000.00 15,623,000.00 15,623,000.00 一、一般公共服务支出 37 0.00 0.00 0.00 一、基本支出 60 12,823,000.00 12,823,000.00 542,840,564.50
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 38 0.00 0.00 0.00     人员经费 61 12,823,000.00 12,823,000.00 204,313,798.85
二、上级补助收入 3 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 39 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 62 0.00 0.00 338,526,765.65
三、事业收入 4 0.00 0.00 525,467,597.94 四、公共安全支出 40 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 63 0.00 2,800,000.00 3,175,765.80
四、经营收入 5 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 41 0.00 0.00 0.00     基本建设类项目 64 0.00 0.00 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 42 0.00 0.00 0.00     行政事业类项目 65 0.00 2,800,000.00 3,175,765.80
六、其他收入 7 0.00 0.00 28,230,302.51 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 0.00 0.00 三、上缴上级支出 66 0.00 0.00 0.00
  8       八、社会保障和就业支出 44 0.00 0.00 19,190,695.50 四、经营支出 67 0.00 0.00 0.00
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 45 11,943,000.00 14,743,000.00 525,945,634.80 五、对附属单位补助支出 68 0.00 0.00 0.00
  10       十、节能环保支出 46 0.00 0.00 0.00   69      
  11       十一、城乡社区支出 47 0.00 0.00 0.00 支出经济分类 70
  12       十二、农林水支出 48 0.00 0.00 0.00 基本支出和项目支出合计 71 546,016,330.30
  13       十三、交通运输支出 49 0.00 0.00 0.00     工资福利支出 72 174,168,095.95
  14       十四、资源勘探信息等支出 50 0.00 0.00 0.00     商品和服务支出 73 340,715,601.04
  15       十五、商业服务业等支出 51 0.00 0.00 0.00     对个人和家庭的补助 74 30,145,702.90
  16       十六、金融支出 52 0.00 0.00 0.00     对企事业单位的补贴 75 0.00
  17       十七、援助其他地区支出 53 0.00 0.00 0.00     债务利息支出 76 110,574.41
  18       十八、国土海洋气象等支出 54 0.00 0.00 0.00     基本建设支出 77 0.00
  19       十九、住房保障支出 55 880,000.00 880,000.00 880,000.00     其他资本性支出 78 876,356.00
  20       二十、粮油物资储备支出 56 0.00 0.00 0.00     其他支出 79 0.00
  21       二十一、其他支出 57 0.00 0.00 0.00   80      
  22       二十二、债务还本支出 58 0.00 0.00 0.00   81      
  23       二十三、债务付息支出 59 0.00 0.00 0.00   82      
本年收入合计 24 12,823,000.00 15,623,000.00 569,320,900.45 本年支出合计 83 12,823,000.00 15,623,000.00 546,016,330.30
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00 0.00 0.00     结余分配 84 22,961,403.95
    年初结转和结余 26 0.00 0.00 3,284,958.67       交纳所得税 85 0.00
      基本支出结转 27 0.00       提取职工福利基金 86 0.00
      项目支出结转和结余 28 3,284,958.67       转入事业基金 87 22,961,403.95
      经营结余 29 0.00       其他 88 0.00
  30           年末结转和结余 89 0.00 0.00 3,628,124.87
  31             基本支出结转 90 0.00
  32             项目支出结转和结余 91 3,628,124.87
  33             经营结余 92 0.00
  34         93      
  35         94      
总计 36 12,823,000.00 15,623,000.00 572,605,859.12 总计 95 12,823,000.00 15,623,000.00 572,605,859.12
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。
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